logo
КИПы (2) / 82

Целевые показатели комплексного инвестиционного плана

Эффективность комплексного инвестиционного плана в целом рассчитывается на основе показателей эффективности участвующих в нем проектов и мероприятий.

Эффективность любого проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470 «Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации» и Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики России, Минфином России и Госстроем России 21 июня 1999 г. (вторая редакция), используются следующие основные показатели эффективности инвестиционного проекта:

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия реализации проекта для федерального, регионального и местного бюджетов;

- показатели социальной эффективности, отражающие последствия реализации проекта для населения поселка.

При этом различают показатели эффекта, рассчитываемые единообразно как превышение результатов реализации проекта над затратами и эффективности, рассчитываемые исходя из эффекта на единицу вложенных средств.

В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения поселка в результате реализации комплексного инвестиционного плана рассматривается изменение:

- объема промышленного производства;

- уровня налогов и других обязательных платежей и связанный с этим бюджетный эффект;

- количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект.

Бюджетный эффект комплексного инвестиционного плана рассчитывается как разность между суммой бюджетных эффектов инвестиционных и инновационных проектов и средствами, направляемыми из соответствующих бюджетов на реализацию некоммерческих мероприятий комплексного плана.

Под социальным эффектом проекта понимается величина, складывающаяся из дополнительно выплачиваемой заработной платы и экономии бюджетных средств по выплате пособий по безработице, образующаяся в результате реализации программы. При определении бюджетной эффективности социальные результаты не учитываются.

Оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам, стандартам и условиям соблюдения прав человека. Предусматриваемые проектом мероприятия по созданию работникам нормальных условий труда и отдыха, обеспечению их продуктами питания, жилой площадью и объектами социальной инфраструктуры (в пределах установленных норм) являются обязательными условиями его реализации и какой-либо самостоятельной оценке в составе социальных результатов проекта не подлежат. Важной составляющей социальных результатов инвестиционного проекта является изменение количества рабочих мест в поселке.

В таблице 7.1 приводятся сводные данные об основных параметрах, создаваемых в рамках комплексного инвестиционного плана экономических кластеров.

Таблица 7.1

Основные параметры создаваемых кластеров при выходе предприятий на проектную мощность

пп

Направление

Полная стоимость

Заемные средства

Собственные средства

Численность персонала

Отчисления в бюджеты

всего

в т.ч. новых

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

из них в бюджет поселка

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

чел.

чел.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

1.

Крупные инвестиционные проекты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Агропромышленный парк "Ставровский"

2004,01

1579

425

620

620

699,81

251,93

447,88

128,09

42,27

1.2.

Предприятие по выпуску керамических строительных материалов

1344

937,3

406,7

66

66

65,11

23,44

41,67

11,92

3,93

2.

Агропромышленный кластер (предприятия вне Агропромышленного парка)

142,5

92,5

50

120

120

13,20

4,75

8,45

2,42

0,80

3.

Кластер стройиндустрии

450

250

200

70

70

51,70

18,61

33,09

9,46

3,12

4.

Туристический кластер

12,02

9

3,02

85

85

1,97

0,71

1,26

0,36

0,12

5.

Вне кластеров

129,5

92,5

37

136

136

28,39

10,22

18,17

5,20

1,71

 

Итого

4082,03

2960,30

1121,72

1097

1097

860,17

309,66

550,51

157,45

51,96

Динамика ключевых показателей эффективности реализации комплексного инвестиционного плана приведена в таблице 7.2. Для сопоставимости показатели приведены в постоянных ценах.

Таблица 7.2

Динамика ключевых показателей эффективности

Показатели

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2020 год

Промышленная продукция, млн. руб

 

128

341

2990

6995

7820

10948

Налоги всего, млн. руб

 

19,20

52,10

328,90

769,45

860,20

1204,28

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

в федеральный бюджет

 

2,11

5,70

118,40

277,00

309,67

433,54

в консолидированный региональный бюджет

 

17,09

46,30

210,50

492,45

550,53

770,74

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

в муниципальный бюджет района

 

9,74

26,40

60,20

140,84

157,45

220,43

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

в бюджет пос. Ставрово

 

3,21

8,70

19,87

46,48

51,96

72,74

Создаваемый ФОТ, млн. руб

 

24,74

45,70

184,32

60,13

67,50

35,81

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, млн. руб

 

8,41

15,54

62,67

20,45

22,95

12,17

Комплексный инвестиционный план отличает высокая бюджетная эффективность. Так полные инвестиционные затраты федерального бюджета на реализацию КИП окупаются за счет создаваемых дополнительных налоговых поступлений в федеральный бюджет уже в 2015 году; затраты областного бюджета – в 2014 году; затраты поселка Ставрово – в 2012 году (таблица 7.3).

Таблица 7.3

Бюджетная эффективность комплексного инвестиционного плана

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Окупаемость затрат федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

Затраты федерального бюджета, млн. руб.

 

161,91

232,28

88,44

44,25

 

 

то же нарастающим итогом, млн. руб

 

161,91

394,19

482,62

526,87

 

 

Поступления в федеральный бюджет, млн. руб.

 

2,11

5,70

118,40

277,00

309,67

 

то же нарастающим итогом, млн. руб

 

2,11

7,81

126,22

403,22

712,89

 

Окупаемость затрат областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

Затраты областного бюджета, млн. руб.

2,20

93,10

117,38

74,40

29,20

 

 

то же нарастающим итогом, млн. руб

2,20

95,30

212,68

287,08

316,28

 

 

Поступления в областной бюджет, млн. руб.

 

17,09

46,30

210,50

492,45

550,53

 

то же нарастающим итогом, млн. руб

 

17,09

63,39

273,88

766,33

1316,86

 

Окупаемость затрат бюджета пос. Ставрово

 

 

 

 

 

 

 

Затраты бюджета пос. Ставрово, млн. руб.

0,11

0,98

2,01

1,78

0,35

 

 

то же нарастающим итогом, млн. руб

0,11

1,09

3,10

4,88

5,23

 

 

Поступления в бюджет пос. Ставрово, млн. руб.

 

3,21

8,70

19,87

46,48

51,96

 

то же нарастающим итогом, млн. руб

 

3,21

11,91

31,78

78,26

130,22

 

Целевые показатели и индикаторы реализации комплексного инвестиционного плана приведены в таблице 7.4. Данные показатели характеризуют реализацию целевого сценария развития и служат для мониторинга и контроля реализации комплексного инвестиционного плана.

Основными индикаторами достижения целей комплексного инвестиционного плана являются:

Таблица 7.4.

Целевые показатели и индикаторы реализации комплексного плана

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт

План

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2020 год

Численность населения МО

чел.

7800

7726

7729

7703

7697

7701

7710

7719

7726

7781

Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО

%

15

14

9

5

5

5

5

4

4

4

Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения МО

%

6,3

7,3

4,3

4,4

7,2

7,3

7,7

7,8

9,2

9,2

Уровень зарегистрированной безработицы в МО

%

1,3

2,3

3,4

3,4

2,5

2,4

2,1

2

2

2

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов

чел.

-

-

-

117

112

107

102

102

15

15

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов

чел.

-

-

-

-

95

170

640

192

150

40

Таблица 7.4. (продолжение)

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт

План

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2020 год

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)

чел.

-

-

-

-

95

265

905

1097

1247

1287

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО

тыс. руб.

11,9

10,3

11,6

12,3

14,9

16,6

18,4

19,8

28

55,7

Среднемесячная заработная плата работников создаваемых производств

тыс. руб.

-

-

-

18,2

21,7

22,4

24

26,1

37,5

74,6

Среднемесячная заработная плата в МО

тыс. руб.

9,5

11,01

10,96

11,1

13,4

15

16,6

17,9

25,3

50,2

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

млн. руб.

472,3

520

500

488,7

616,7

829,7

3478,7

7483,7

8308,7

11436,7

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями

млн. руб.

294

279,7

274,7

176,5

211,8

227,7

245,3

259,5

281,3

339,5

Таблица 7.4. (окончание)

Наименование показателя

Ед. изм.

Факт

План

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2020 год

Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

%

62,2

53,8

54,9

36,1

26

17

15

14

14

14

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций

%

37,8

46,2

45,1

63,9

36

26

25

24

32

33

Количество малых предприятий в МО (без учета индивидуальных предпринимателей)

ед.

21

23

25

27

29

31

33

35

37

63

Общий объем дополнительных поступлений от проектов в бюджет МО (нак. итог)

млн. руб.

-

-

-

-

3,21

8,70

19,87

46,48

51,96

88,33

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций

млн. руб.

-

2,1

2,7

9

2194,53

1693,27

271,2

45

97,1

296,1

Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО

%

23,3

32,8

60,4

82

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5